第一部分 市交通运输局主要职能及概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规,组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行,指导全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。
(二)负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。
(三)拟订全市公路、水路、城市公共交通行业发展规划政策、办法和标准并监督实施。
(四)负责全市道路、水路运输、物流市场监管,制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担全市道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、物流运输、车船维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。统筹城乡交通运输协调发展,指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。
(五)负责全市公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路、物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责(组织协调)交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。
(六)负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全市行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。
(七)负责物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作。推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、物流配送、电子商务、农村物流等现代流通方式的发展。推动全市物流领域信用和统计体系建设。承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。
(八)负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目,组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。
(九)指导全市道路、水路运输应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设。指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
(十)受市委、市政府委托管理市交通投资集团公司。
(十一)为大企业提供“直通车”服务。
(十二)承办上级交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
黄石市交通运输局下辖7个事业单位,分别为市港航管理局、市公路管理局、市道路运输管理局、市交通物流发展局、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室。市交通运输局机关与市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室合编预算,在职在编人员37人,其中行政编制人员 25 名,工勤事业编制人员2 名, 事业编制人员10名。退休人员25人。
第二部分 2017年部门预算公开
2017 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 |
||||||
单位名称:市交通局机关 |
|
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|
单位:万元 |
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收 入 项 目 |
预 算 数 |
经 济 分 类 支 出 项 目 |
预 算 数 |
功 能 分 类 支 出 项 目 |
预 算 数 |
|
本年收入合计 |
975.12 |
一、本年支出合计 |
975.12 |
一、本年支出合计 |
975.12 |
|
1、财政拨款 |
975.12 |
1、基本支出 |
690.12 |
【201】一般公共服务支出 |
|
|
(1)经费拨款(补助) |
975.12 |
(1)工资福利支出 |
494.96 |
【202】外交支出 |
|
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
|
(2)商品和服务支出 |
101.68 |
【203】国防支出 |
|
|
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
93.48 |
【204】公共安全支出 |
|
|
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
|
2、项目支出 |
285.00 |
【205】教育支出 |
|
|
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
|
|
【206】科学技术支出 |
|
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|
|
|
【207】文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
【208】社会保障和就业支出 |
|
|
2、专户管理的事业收入 |
|
|
|
【209】社会保险基金支出 |
|
|
(1)?位往来收入 |
|
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
(2)事业单位经营收入 |
|
|
|
【211】节能环保支出 |
|
|
(3)上年结余结转 |
|
|
|
【212】城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
【213】农林水支出 |
|
|
3、捐赠收入 |
|
|
|
【214】交通运输支出 |
975.12 |
|
|
|
|
|
【215】资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
【216】商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
【217】金融支出 |
|
|
|
|
|
|
【219】援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
【220】国土海洋气象等支出 |
|
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【221】住房保障支出 |
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【222】粮油物资储备支出 |
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|
【223】国有资本经营预算支出 |
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【227】预备费 |
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【229】其他支出 |
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【230】转移性支出 |
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【231】债务还本支出 |
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|
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|
【232】债务付息支出 |
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|
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|
【233】债务发行费用支出 |
|
2017 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 |
||||||||||||||||
单位名称:市交通局机关 单位:万元 |
||||||||||||||||
单位代码 |
单 位 名 称 |
本年收入合计 |
财 政 拨 款 |
专 户 管 理 的 事 业 收 入 |
捐赠收入 |
公共预算上年结转资金 |
||||||||||
财政拨款小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
专户管理的事业收入小计 |
单位往来收入 |
事业单位经营收入 |
上年结余、结转 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
合计 |
975.12 |
975.12 |
975.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济建设科 |
975.12 |
975.12 |
975.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4301 |
市交通局机关 |
975.12 |
975.12 |
975.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 |
|||||||||||
单位名称:市交通局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
|||||||||
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
||||||
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
975.12 |
690.12 |
494.96 |
101.68 |
93.48 |
|
|
|
285.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
975.12 |
690.12 |
494.96 |
101.68 |
93.48 |
|
|
|
285.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
975.12 |
690.12 |
494.96 |
101.68 |
93.48 |
|
|
|
285.00 |
|
2140101 |
行政运行(公路水路运输) |
955.12 |
690.12 |
494.96 |
101.68 |
93.48 |
|
|
|
265.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
2017 年 一 般 公 共 预 算 收 支 情 况 表 |
||||||
单位名称:市交通局机关 单位:万元 |
||||||
收 入 项 目 |
预 算 数 |
经 济 分 类 支 出 项 目 |
预算数 |
功 能 分 类 支 出 项 目 |
预算数 |
|
本年收入合计 |
975.12 |
一、本年支出合计 |
975.12 |
一、本年支出合计 |
975.12 |
|
1、财政拨款 |
975.12 |
1、基本支出 |
690.12 |
【201】一般公共服务支出 |
|
|
(1)经费拨款(补助) |
975.12 |
(1)工资福利支出 |
494.96 |
【202】外交支出 |
|
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
|
(2)商品和服务支出 |
101.68 |
【203】国防支出 |
|
|
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
93.48 |
【204】公共安全支出 |
|
|
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
|
2、项目支出 |
285.00 |
【205】教育支出 |
|
|
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
|
|
【206】科学技术支出 |
|
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|
|
|
【207】文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
【208】社会保障和就业支出 |
|
|
2、捐赠收入 |
|
|
|
【209】社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
【211】节能环保支出 |
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|
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|
【212】城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
【213】农林水支出 |
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|
|
【214】交通运输支出 |
975.12 |
|
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|
|
【215】资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
【216】商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
【217】金融支出 |
|
|
|
|
|
|
【219】援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
【220】国土海洋气象等支出 |
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|
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|
【221】住房保障支出 |
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|
|
|
|
|
【222】粮油物资储备支出 |
|
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|
|
|
【223】国有资本经营预算支出 |
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|
|
|
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|
【227】预备费 |
|
|
|
|
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|
【229】其他支出 |
|
|
|
|
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|
【230】转移性支出 |
|
|
|
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|
|
【231】债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
【232】债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
【233】债务发行费用支出 |
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2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表 |
|||||||||||
单位名称:市交通局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
|||||||||
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
||||||
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
975.12 |
690.12 |
494.96 |
101.68 |
93.48 |
|
|
|
285.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
975.12 |
690.12 |
494.96 |
101.68 |
93.48 |
|
|
|
285.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
975.12 |
690.12 |
494.96 |
101.68 |
93.48 |
|
|
|
285.00 |
|
2140101 |
行政运行(公路水路运输) |
955.12 |
690.12 |
494.96 |
101.68 |
93.48 |
|
|
|
265.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
2017 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表 |
||||||||||
单位名称:市交通局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
经济科目 |
本年支出合计 |
财 政 拨 款 |
||||||||
小 计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
公共预算上年结转安排的拨款 |
|||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
690.12 |
690.12 |
690.12 |
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
494.96 |
494.96 |
494.96 |
|
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
131.86 |
131.86 |
131.86 |
|
|
|
|
|
|
|
国家规定津补贴 |
117.78 |
117.78 |
117.78 |
|
|
|
|
|
|
|
奖金 |
127.08 |
127.08 |
127.08 |
|
|
|
|
|
|
|
第十三个月工资 |
9.24 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
|
|
基本医疗保险 |
53.59 |
53.59 |
53.59 |
|
|
|
|
|
|
|
基本养老保险 |
47.41 |
47.41 |
47.41 |
|
|
|
|
|
|
|
雇员,聘用人员工资 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
101.68 |
101.68 |
101.68 |
|
|
|
|
|
|
|
办公费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
水电费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
邮电费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
物业管理费(租赁) |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
维修(护)费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
劳务费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
7.47 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
福利费 |
9.33 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
28.38 |
28.38 |
28.38 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
93.48 |
93.48 |
93.48 |
|
|
|
|
|
|
|
退休奖金 |
46.42 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
|
|
|
|
退休公用部分 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
46.31 |
46.31 |
46.31 |
|
|
|
|
|
|
2017年部门“三公”经费支出预算表 |
|||
单位名称:市交通局机关 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
财政拨款安排“三公”经费支出 |
|
|
合计 |
商品和服务支出 |
项目支出 |
|
“三公”经费合计 |
18.00 |
5.00 |
13.00 |
1、因公出国境费用 |
|
|
|
2、公务用车购置和运行费 |
12.00 |
4.00 |
8.00 |
公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行费 |
12.00 |
4.00 |
8.00 |
3、公务接待费 |
6.00 |
1.00 |
5.00 |
2017 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 |
|||||||||||
单位名称:市交通局机关 单位:万元 |
|||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
|||||||||
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
||||||
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
第三部分 市交通运输局2017年部门预算安排情况说明
一、预算收支情况
部门预算收入975.12万元,均为经费拨款(补助)收入。
部门预算支出975.12万元,其中:基本支出690.12万元,占总支出的70.77%;项目支出285万元,占总支出的29.23%。
按支出功能分类:交通运输支出975.12万元,占总支出的100%。
二、“三公”经费情况
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2017年, 我局“三公”经费预算18万元,占全局预算支出的1.85%,较上年预算数下降29.08%。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费6万元,较上年预算数下降76.36%,主要原因为严格执行“八项规定”,控制支出;公务用车费12万元,比上年预算数增长50%,主要原因为2017年预算是将质监处合并到局机关一起编制预算,质监处属事业单位,未实施公车改革。